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铁精矿能耗,从炼焦

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一年来,我们经受了南方冰雪灾害与5·12 大地震造成的直 接、间接影响,经历了市场行情的峰谷落差,比以往更深刻体验了环境的影响、机遇的宝 贵与市场的残酷;特别是遭受了全球金融危机带来的困难与挑战,切实感受对实体经济产 生的巨大冲击。

一年来,公司立足自身,把握机遇,迎接挑战,化解危机,在充满变数的 2008 年,较好地完成了各项经营任务和指标。 一、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况 1)2008 年公司生产经营完成情况 报告期,公司克服了各种内外部不利因素的影响,全面提升技术、质量,及时进行结 构调整,取得了良好的经济效益和社会效益。 全年共完成生铁953.6 万吨,粗钢982 万吨, 商品坯材923.7 万吨。 全年实现销售收入441.24 亿元 ,净利润 9.2 亿元。 2)公司的行业地位及经营的连续性和稳定性。 公司是我国西部地区的钢铁类上市公司,公司位于华北、西北的连接枢纽的包头 市,交通十分便利。 钢铁产品品种结构齐全,主体设备水平居于先进行列,工艺流程趋于 合理,规模经济达到了千万吨级水平,结构调整的余地加大;所在地区煤炭、电力充足, 具有一定的资源条件和优势,拥有相对通畅的融资渠道,具备一定的抗御风险能力。 公司坚持“质量、品种、成本、服务”并举理念,大力强化质量管理工作,不断完善 技术质量管理制度,取消重轨和部分无缝管改判降级品取得了良好的效果,产品质量呈现 不断好转的趋势。 在瞬息万变的市场竞争中,继续保持稳定健康的发展态势。 新高线以全国同类项目 最短时间实现投达产目标。 轨梁型钢加工线3 月2 日生产出了支H 型钢,结束了公司 不能用轧机生产H 型钢的历史。 薄板F7 轧机投产,轧机的整体功能得到进一步优化,BSU 包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司二零零八年度股东大会文件 4 有效提高了薄规格产品的质量、数量。 建成ф120mm 无缝管生产线,扩大了公司无缝管产 品系列。 完成无缝ф400mm 环形加热炉改造,为提高无 缝管产能、质量奠定了基础。 4100mm 宽厚板热处 理工程进入厂房封闭阶段,该工程建成后,将提高公司造船钢板、结构钢板、锅炉钢板、 容器钢板、工程机械钢板、模具钢板的技术含量和附加值,重轨冷床等扩能改造项目有序 推进。 以节能减排和平衡能源为目标,建成了CCPP 循环经济项目,将促进公司限度利 用富余煤气,增加自发电量,改善大气环境,提高经济、社会和环保效益。 引进天然气工 程完成接点,将有效提高公司拳头产品质量;建成了15 万立转炉煤气柜,有效提高了回收 能力;建成利用烧结余热的解冻库,拓展了余热利用领域;建成废钢直付二炼钢改造项目, 为降低铁钢比和吨钢综合能耗创造了条件。 (2)大力发展循环经济,节能减排成效显著 公司CCPP 项目三季度末开始全月运行,单机组运行小时发电量达到13.8 万千瓦时, 煤气放散率大幅降低;具备消化全部富余煤气,满足公司1/4 用电需求的能力。 同时,加 大了炼铁、炼钢、焦化区域烟粉尘污染治理力度。 (3)适应外部形势变化,及时调整生产经营方式,努力提高公司抗御风险能力。

在金融危机影响钢材市场,导致钢材价格大幅下滑的严峻形势下,公司重新细分目标 市场,加大了重轨和有销路钢材的生产组织力度。 特别是三季度后,重轨月产量突破历史 性的10 万吨。 以市场为导向,坚持“以销定产、以效定产”,采取灵活营销策略,合理定 价,稳定协议户,做大直供直销;抢抓合同、保障回款和大力降库,同时努力保持一定数 量的出口。 四季度以来,为尽快消化高价冬储原料,回笼资金,降低风险,在安排了限产方案的 同时,根据实际情况,公司继续执行原定生产计划,成为行业中少数未减产限产的企业之 一。 10 月份,公司产钢突破90 万吨大关,成为完成全年产钢任务的关键,铁、钢环节生 产组织进一步优化,公司达到了年产钢1000 万吨以上的水平,发挥出了规模经济效应。 营销和采购工作基本适应了市场变化形势。 上半年,营销方面及时调整价格,基本跟 上了市场攀升趋势;采购方面克服了资源紧张、原燃料价格一路走高的困难,保证了生产 需要。

下半年,营销方面调整销售策略,加大促销力度,努力回笼资金;采购方面缩减采 购量,减少预付款,根据市场变化大幅度下调采购价格。

设备管理适应生产需要,配合基建技改工程,加强设备维护,实现了故障率稳步下降、 重特大事故为零的目标,大中修工程保证了生产的顺畅运行。 BSU 包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司二零零八年度股东大会文件 5 (4)狠抓质量工作;加大科技进步和技术创新力度。 公司具有国际先进水平的“半挂车桥用无缝钢管行业标准”通过专家审定;铁路用钢 轨被推荐参加世界名牌产品评选;积极开展了宽厚板船级社认证、“冷镦钢用热轧盘条”质 量金杯奖申报工作。 在提高高炉利用系数、提高煤比及降低入炉焦比技术攻关方面取得新成效;在稀土轨、 百米长尺轨、高抗挤毁石油套管研发等方面,取得不同程度的进展。 启动了新技术中心研发基地建设;推开了多项产学研合作;多个项目荣获国家科技进步 奖和冶金科学技术奖。

(2) 负债总额变化的主要原因是公司长、短期借款、应付款项增加。 (3) 股东权益变化的主要原因是报告期公司实施2007 年度利润分红和2008 年实现的净利 润转入。 (4) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是产销量增加使得销售收入增加,原辅 材料采购成本增加及税金、职工工资增加。 (5) 营业收入增加的主要原因是产品产销量增加及上半年钢材价格上涨影响。

(6) 营业利润减少主要是上半年钢铁产品生产所需原主材料大幅攀升,而下半年市场钢材价 格下跌、销量减少所致。

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